英飛凌第三季度營收環比增長13%
英飛凌科技股份公司近日公布了截止到2009年6月30日的2009年第三季度的財務數據。
英飛凌2009財年第三季度實現營收8.45億歐元,環比上升13%,同比下降18%。英飛凌本季度的分部業績較之上個季度得以大幅提高,凈虧損2300萬歐元。
百萬歐元 |
2008財年第三季度(截止到2008年6月30日) |
同比增幅(%) |
2009財年第二季度(截止到2009年3月31日) |
環比增幅(%) |
2009財年第三季度(截止到2009年6月30日) |
營收 |
1,029 |
(18) |
747 |
13 |
845 |
持續運營業務利潤(虧損) |
50 |
--- |
(150) |
87 |
(20) |
終止運營業務稅后凈虧損 |
(429) |
99 |
(108) |
97 |
(3) |
凈虧損 |
(379) |
94 |
(258) |
91 |
(23) |
持續運營業務每股利潤(虧損)—基本與稀釋后(歐元) |
0.06 |
--- |
(0.20) |
85 |
(0.03) |
終止運營業務每股虧損—基本與稀釋后(歐元) |
(0.45) |
100 |
(0.12) |
100 |
-- |
每股虧損—基本與稀釋后(歐元) |
(0.39) |
92 |
(0.32) |
91 |
(0.03) |
英飛凌科技股份公司首席執行官Peter Bauer表示:“隨著銷售額的上升、工廠產量的擴大,以及通過IFX10+節支計劃實現的成本削減,英飛凌本財年第三季度的經營業績較之上個季度實現了大幅提高。再加上實施嚴格的現金管理,我們不僅基于持續運營業務 產生自由現金流量達1.52億歐元,而且還顯著地改善了公司的凈負債狀況。”
在第三季度,英飛凌推行了一系列舉措,以求在提高公司財務業績的同時,實現重點更加明確的業務組合。公司現金收購了部分已發行債券,并發行了新的可轉換債券。2009年7月,英飛凌宣布出售旗下固網通信部(WLC),且推出配售新股計劃并贏得阿波羅(Apollo)的支持。Peter Bauer指出:“如果成功的話,通過這些舉措,我們將能夠完成公司的再融資。”
本季度營收的環比上升體現在英飛凌旗下五個業務分部的營收全體實現增長。無線解決方案部(WLS)迄今的上升幅度最為強勁,隨后分別是工業與多元化電子市場部(IMM)、汽車部(ATV),固網通信部(WLC)以及芯片卡與安防部(CCS)。
英飛凌第三季度的利潤較之上個季度出現顯著增長,其推動因素包括:主要通過IFX10+節支計劃實現的大幅成本削減、公司根據改善的需求環境謹慎地調高了工廠產量,以及在公司強大產品組合推動下銷售額上升至新的水平。除ATV分部業績出現1700萬歐元虧損之外,英飛凌旗下其他運營分部在本季度的利潤額均呈正值。
英飛凌2009財年第三季度的持續運營業務凈虧損為2000萬歐元,合每股虧損(基本與稀釋后)0.03歐元。而在上個財季,英飛凌的持續運營業務凈虧損為1.50億歐元,合每股虧損(基本與稀釋后)0.20歐元。
英飛凌2009財年第三季度的終止運營業務稅后凈虧損為300萬歐元。2009年1月23日,奇夢達提交了破產申請。在此基礎上,英飛凌于第二季度完成了對奇夢達的分立。
英飛凌本季度的凈虧損為2300萬歐元,合每股虧損(基本與稀釋后)0.03歐元。
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